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南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開

  • 2024-04-02 20:13
  • 南寧市紅十字會

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務

中心2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開

目錄

第一部分:部門概況

第二部分:2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表

第一部分:部門概況

一、南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心及所屬單位主要職責和2024年主要工作任務

(一)主要職責。

負責組織開展全市捐獻造血干細胞知識宣傳,志愿者招募、咨詢、報名登記;負責血樣的采集、儲存、運輸,配型成功后的再動員以及捐獻全過程的聯(lián)系、服務等工作;承擔遺體和人體器官(組織)捐獻的宣傳動員、報名登記、捐獻見證、救助激勵、緬懷紀念以及信息平臺等工作。

(二)2024年主要工作任務。

開展“三獻”知識、捐獻理念的宣傳和普及,借助相關(guān)平臺、紀念日開展宣傳活動;加強志愿服務工作,包括志愿者的招募、培訓和管理;就造血干細胞捐獻資料入庫的宣傳、動員、采樣工作及志愿服務到縣區(qū)進行檢查、指導和調(diào)研;開展造血干細胞捐獻及遺體和人體器官捐獻相關(guān)工作。

二、機構(gòu)設置和部門預算單位構(gòu)成

(一)機構(gòu)設置。

1.本級單位和內(nèi)設機構(gòu)

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心為財政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

2.所屬單位

我單位為二級預算單位,所屬一級預算單位303南寧市紅十字會為財政全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位。

(二)部門預算單位構(gòu)成。

303南寧市紅十字會(一級預算單位)

303003南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心(二級預算單位)

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

(一)編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心的編制為事業(yè)編制5人,其中管理人員1人,專業(yè)技術(shù)人員4人。

(二)人員構(gòu)成

南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心在職在編人員5人。

第二部分:2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、部門收支總體情況說明

(一)2024年部門收入預算105.32萬元,其中:

1.一般公共預算撥款105.32萬元。

2.政府性基金預算撥款0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元。

4.財政專戶管理資金預算收入0.00萬元。

5.單位資金預算撥款收入0.00萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

(二)2024年部門支出預算總體情況。

2024年部門支出總預算105.32萬元,較2023年度預算數(shù)103.69萬元,增加1.63萬元,增長1.57%。

1.2024年當年支出預算(不含補助縣區(qū)支出),按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出88.15萬元

(2)衛(wèi)生健康支出9.29萬元

(3)住房保障支出7.88萬元

2.2024年當年支出預算(不含補助縣區(qū)支出),按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

(1)基本支出預算。

1)301工資福利支出(類)84.74萬元

01基本工資17.85萬元

02津貼補貼0.96萬元

03獎金0.18萬元

04績效工資32.33萬元

05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.51萬元

06職業(yè)年金繳費5.25萬元

07職工基本醫(yī)療保險繳費4.20萬元

08公務員醫(yī)療補助繳費5.04萬元

09其他社會保障繳費0.54萬元

10住房公積金7.88萬元

11其他工資福利支出0.00萬元

2)302商品和服務支出(類)10.76萬元

01辦公費0.91萬元

02印刷費0.14萬元

03水費0.12萬元

04電費0.53萬元

05郵電費0.33萬元

06差旅費1.62萬元

07維修(護)費0.17萬元

08會議費0.00萬元

09培訓費0.17萬元

10公務接待費0.00萬元

11工會經(jīng)費1.31萬元

12福利費0.37萬元

13其他交通費用2.10萬元

14其他商品和服務支出3.00萬元

3)303對個人和家庭補助支出(類)0.00萬元

(2)項目支出預算。

(1)工資福利支出(類)5.22萬元

(2)商品和服務支出(類)4.20萬元

(3)對個人和家庭的補助(類)0.40萬元

(三)2024年部門預算收支增減變化情況說明。

2024年一般公共預算收入預算105.32萬元,比2023年增加1.63萬元,增長1.57%。收入預算增加的主要原因是2024年人員經(jīng)費增加。

2024年一般公共預算支出預算105.32萬元,比2023年增加1.63萬元,增長1.57%。支出預算減少的主要原因是2024年人員經(jīng)費增加。

二、2024年部門財政撥款收支預算情況

(一)2024年部門財政撥款收入預算情況。

2024年部門財政撥款收入預算105.32萬元,其中:一般公共預算收入預算105.32萬元,政府性基金預算收入預算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入預算0.00萬元。

(二)2024年部門財政撥款支出預算情況。

2024年部門財政撥款支出預算105.32萬元,其中:一般公共預算支出預算105.32萬元,政府性基金預算支出預算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出預算0.00萬元。具體支出預算如下:

1.一般公共預算支出預算

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)預算數(shù)為88.15萬元,主要用于:在職在編人員社會保險繳費,其中:

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)10.51萬元;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)5.25萬元;紅十字事業(yè)(款)事業(yè)運行(項)62.57萬元;紅十字事業(yè)(款)其他紅十字事業(yè)支出(項)9.82萬元;

(2)衛(wèi)生健康支出(類)預算數(shù)為9.29萬元,主要用于:我單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費,其中:

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)4.20萬元;行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)5.04萬元;行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.05萬元;

(3)住房保障支出(類)預算數(shù)為7.88萬元,主要用于:在職在編人員住房公積金繳存,其中:

住房改革支出(款)住房公積金(項)7.88萬元;

2.政府性基金預算支出預算

我單位2024年部門預算無政府性基金預算。

3.國有資本經(jīng)營預算支出預算

我單位2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。

三、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算0.00萬元,比2023年預算0.50萬元減少0.50萬元,同比下降100.00%。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預算0.00萬元,與上年持平。

(二)公務接待費2024年預算0.00萬元,比2023年預算0.50萬元減少0.50萬元,同比下降100.00%,主要原因是按比例壓減“三公”經(jīng)費。

(三)公務用車購置費2024年預算0.00萬元,與上年持平。

(四)公務用車運行維護費2024年預算0.00萬元,與上年持平。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本部門事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預算10.76萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2023年預算減少3.06萬元,下降22.14%,減少的主要原因是壓減會議費等經(jīng)費。

(二)政府采購預算安排情況說明

2024年納入政府采購預算管理的項目2個,涉及金額0.44萬元,其中:服務類項目采購0.13萬元,占政府采購預算29.55%,貨物類項目采購0.31萬元,占政府采購預算70.45%。

(三)政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

(四)國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總計賬面凈值4.70萬元,皆為辦公設備及家具,本部門無車輛;無單位價值200萬元以上大型設備。

(五)預算績效目標情況說明

我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理。

涉及市本級項目3個,預算資金14.82萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預算資金0萬元??冃繕饲闆r詳見報表(日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。重點項目預算績效目標說明如下。

重點項目一:項目名稱造干外聘人員經(jīng)費,預算資金5.32萬元,2024年度績效目標為為了使外聘人員的工資發(fā)放到位,保證編外人員的權(quán)利,保障工作的正常開展。設2條數(shù)量指標:數(shù)量指標1.編外人員到位率,數(shù)量指標2.編外人員招聘數(shù)量;設2條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標1.編外人員聘用合規(guī)率,質(zhì)量指標2.編外人員年度考核完成率;設2條時效指標:時效指標1.編外人員工資支付及時性,時效指標2.聘用人員聘用到位及時性;設1條成本指標:成本指標1.編外人員工資支付標準率;設1條社會效益指標:社會效益指標1.因拖欠工資被起訴率;設1條滿意度指標:滿意度指標1.工作人員滿意度。

2.預算績效結(jié)果應用情況說明。

①事前績效評估結(jié)果應用。

我單位無事前績效評估結(jié)果應用。

②績效評價結(jié)果應用。

本部門對2個2022年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目1個,四等的項目1個,結(jié)果應用情況如下:有1個項目核減2024年預算,資金合計14萬元,其中:宣傳工作經(jīng)費項目因為執(zhí)行進度慢而核減2024年預算14萬元。

(六)涉密事項處理說明。

我單位無涉密事項處理說明。

第三部分:名詞解釋

1. 財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

2. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第四部分:2024年部門(單位)預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表(見附件)

一、部門(單位)收支總體情況表

二、部門(單位)收入總體情況表

三、部門(單位)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、市本級項目績效目標公開表

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表

十二、部門整體績效目標表(一級預算部門)

(作者:南寧市紅十字會)

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